В сектор российских ADR вновь вернулись покупатели
Отчетность "Газпрома" оказалась лучше прогнозов аналитиков. Чистая прибыль концерна по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2009г. по сравнению с 2008г. выросла на 1% - до 793 млрд 793 млн руб. При этом чистая прибыль компании за отчетный период, относящаяся к акционерам "Газпрома", составила 779 млрд 585 млн руб., что на 36 млрд 657 млн руб., или на 5%, больше, чем за 2008г. Совокупный доход за год, относящийся к акционерам, в 2009г. составил 884 млрд 699 млн руб против 728 млрд 643 млн руб. годом ранее. В числе основных факторов, оказавших наиболее существенное влияние на показатели отчетности, компания отмечает снижение объемов продаж газа во всех географических сегментах; приобретение дополнительной доли в 20% в ОАО "Газпром нефть", изменения в составе дочерних обществ группы "Газпром нефть" (покупка компаний Sibir Energy pls и сербской NIS) и другие приобретения. Расписки "Газпрома" к концу дня стали дороже на 3,24%.
Тем временем чистая прибыль "Полиметалла" оказалась несколько ниже ожиданий аналитиков, и на этом фоне бумаги компании подешевели на 0,19%. Чистая прибыль золотопроизводителя по US GAAP в 2009г. составила 96 млн долл. против 15,7 млн долл. убытка годом ранее. Консенсус-прогноз опрошенных РБК аналитиков по чистой прибыли "Полиметалла" по US GAAP составлял 106,9 млн долл. Выручка компании в 2009г. была на уровне 560,737 млн долл. (+11,5%), валовая прибыль - 276,321 млн долл. (+36,7%), операционная прибыль - 182,573 млн долл. (рост в 2,4 раза).
Расписки "Полюс золота" поднялись в цене на 0,8%. Чистая прибыль компании по МСФО в 2009г. выросла в 5,3 раза по сравнению с 2008г. - до 323 млн 183 тыс. долл. Аналитики инвестиционных компаний и банков, опрошенные РБК, прогнозировали чистую прибыль "Полюс золота" по МСФО в среднем на уровне 363,7 млн долл. Выручка компании в 2009г. увеличилась на 13% - до 1,225 млрд долл. благодаря росту объемов производства и растущей цене на золото. Валовая прибыль составила 624,561 млн долл. (+23,8%). Показатель EBITDA вырос на 26% - до 549 млн долл., валовая рентабельность и рентабельность по EBITDA составили 51% и 45% соответственно.
Расписки ГМК "Норильский никель" подскочили сразу на 5,44% на фоне улучшения ситуации на сырьевых площадках, а также благодаря публикации позитивных производственных результатов. Компания в I квартале 2010г. увеличила производство никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1% - до 70 тыс. т. Увеличение общего объема производства никеля в отчетном периоде обусловлено ростом его выпуска российскими подразделениями группы, а также увеличением собственного производства никеля на рафинировочном заводе Norilsk Nickel Harjavalta в Финляндии. Общий объем производства товарной меди компанией в I квартале 2010г. составил 97 тыс. т (+1%), производства палладия - 690 тыс. унций (+17%), платины - 160 тыс. унций (рост на 14%).
Evraz group объявила о завершении сделки по продаже 100% голосующих акций ЗАО "Коксовая" компании ЗАО "Распадская-Коксовая", входящей в угольную группу "Распадская". Сумма сделки не раскрывается. Балансовые запасы "Коксовой" составляют 152 млн т угля марок К и КО (твердый уголь по международной классификации). Сделка предусматривает заключение в мае 2010г. контракта сроком на 10 лет на поставку части угольной продукции, произведенной "Коксовой" и "Распадской-Коксовой", предприятиям Evraz, в частности металлургическим комбинатам в России и коксохимическим заводам на Украине. Бумаги компании к концу сессии поднялись в цене на 1,58%.
Расписки "Акрона" к концу дня упали на 4,57%. Компания сообщила, что ее чистая прибыль МСФО за 2009г. снизилась на 27% - до 7 млрд 256 млн руб. Выручка компании в 200г. составила 37 млрд 542 млн руб., что на 13% ниже аналогичного показателя за 2008г. Показатель EBITDA упал на 58% и составил 7 млрд 275 млн руб. Уровень рентабельности по EBITDA составил 19% по сравнению с 40% за 2008г. Чистый долг "Акрона" на конец 2009г. составил 24 млрд 725 млн руб., что на 1% ниже показателя на конец 2008г. "Акрон" прогнозирует инвестиции на 2010г. в размере 200-250 млн долл.
Как стало известно, добыча нефти "Татнефти" в 2011-2012гг. в Республике Татарстан запланирована в объеме 25,4 млн т в год, на лицензионных участках в других субъектах РФ компания планирует добыть 288,8 тыс. т нефти в 2011г. и 292,5 тыс. т в 2012г. Таким образом, добыча нефти сохранится на уровне 2009г., когда компания добыла 25,8 млн т нефти. Кроме того, появились новости о том, что совет директоров "Татнефти" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за минувший год в размере 30% от чистой прибыли, полученной в 2009г. Как сообщалось ранее, чистая прибыль компании в 2009г. составила свыше 50 млрд руб., таким образом, на выплату дивидендов совет директоров рекомендовал направить порядка 15 млрд руб. Кроме того, совет директоров утвердил повестку дня общего годового собрания, рассмотрел итоги исполнения бюджета "Татнефти" за I квартал с.г. и утвердил бюджет на май 2010г. Общее годовое собрание акционеров "Татнефти" пройдет 25 июня 2010г. Расписки "Татнефти" по итогам дня прибавили 1,02%.
Quote.rbc.ru